問題已解決

老師你好我們是一個差額計(jì)稅的公司,開具發(fā)票后我們的收入應(yīng)該怎么確認(rèn),我們應(yīng)該怎么做賬,怎么做分錄

84784965| 提問時間:2023 07/21 15:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款50256.50 貸:主營業(yè)務(wù)收入50184.71 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅71.79
2023 07/21 15:22
84784965
2023 07/21 15:26
老師,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
84784965
2023 07/21 15:27
繳納企業(yè)所得稅的時候怎么算
家權(quán)老師
2023 07/21 15:28
就是你差額扣除那個就是你的成本
84784965
2023 07/21 15:29
增值稅稅表上報的是1435.8,和這個對不起來啊
84784965
2023 07/21 15:30
報稅的時候增值稅表和企業(yè)所得稅稅對不起來,稅務(wù)不會預(yù)警嗎
家權(quán)老師
2023 07/21 15:33
增值稅申報時有差額表給你填的哈
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