問(wèn)題已解決

一般納稅人本月銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?多余的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/25 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,可以的,多余的留著以后抵扣。
2023 07/25 09:21
84784979
2023 07/25 09:30
假如銷(xiāo)項(xiàng)稅額是9.進(jìn)項(xiàng)稅額是10.怎樣這會(huì)計(jì)分錄老師,一般納稅人的
84784979
2023 07/25 09:32
它的增值稅都是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目來(lái)核算的。
郭老師
2023 07/25 09:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)、9 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10
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