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以甲公司提供原材料的方式委托乙公司加工一批涂料,材料成本 99.2 萬元,乙公司 開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi) 40 萬元、增值稅 5.2 萬元。乙公司無同類產(chǎn)品出售 計(jì)算這個(gè)公司應(yīng)申報(bào)的消費(fèi)稅 這里乙代收代繳的消費(fèi)稅要算嗎的消費(fèi)稅

84785030| 提問時(shí)間:2023 07/25 15:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那個(gè)是需要算的,要
2023 07/25 15:54
84785030
2023 07/25 16:05
那為啥我的答案沒有加上這個(gè)
小鎖老師
2023 07/25 16:08
你可以給我看一下嗎這個(gè)
84785030
2023 07/25 22:25
題目是這個(gè)
84785030
2023 07/25 22:26
題目這個(gè)
84785030
2023 07/25 22:26
答案是這個(gè)
小鎖老師
2023 07/26 09:51
是這樣的,乙方代扣代繳相當(dāng)于乙方繳納了,甲方不用單獨(dú)再繳納了
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