問(wèn)題已解決

去年暫估原件入庫(kù)比方20萬(wàn)(虛增的),已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年匯算清繳時(shí)就調(diào)增了這個(gè)20萬(wàn),那我這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/26 09:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你實(shí)際是虛的,需要做紅字沖減這個(gè)原材料入庫(kù)
2023 07/26 09:43
84784987
2023 07/26 09:46
就沖銷(xiāo)原來(lái)的暫估入庫(kù)?其他呢?
宋生老師
2023 07/26 09:47
你好!其他的不用了。因?yàn)槌杀緟R算已經(jīng)調(diào)整了
84784987
2023 07/26 09:52
就是說(shuō)匯算清繳已經(jīng)調(diào)增的話(huà)我就不需要再?zèng)_成本了是吧?
宋生老師
2023 07/26 09:52
你好!是的。不用再?zèng)_了
84784987
2023 07/26 22:43
那這樣紅字只沖原料的話(huà)就余額就變成負(fù)數(shù)了,怎么辦?
宋生老師
2023 07/27 07:51
你好!明白了,你這個(gè)材料已經(jīng)領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,匯算又調(diào)了。不用做其他分錄。 相當(dāng)于一開(kāi)始計(jì)入,后面調(diào)整多計(jì)入的。就已經(jīng)平了
84784987
2023 07/27 08:45
就是匯算的時(shí)候就調(diào)整了,到時(shí)這個(gè)暫估入賬還是在賬上的
宋生老師
2023 07/27 08:50
你好!你去年暫估的時(shí)候如何做的分錄
宋生老師
2023 07/27 08:53
你好!老師問(wèn)了一下其他老師,這個(gè)暫估的還是要沖。因?yàn)槌私璺降牟牧希J方還有應(yīng)付賬款等暫估 然后多計(jì)入的成本,做以前年度損益調(diào)整。
84784987
2023 07/27 09:01
借,原材料 貸應(yīng)付賬款,然后材料已經(jīng)領(lǐng)用,也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,到時(shí)這是暫估是虛的,所以匯算清繳里調(diào)增了這個(gè)金額,到時(shí)賬上沒(méi)處理,這個(gè)暫估還是掛著,如果就沖原先暫估的話(huà)我這個(gè)原材料就變成負(fù)數(shù)了
宋生老師
2023 07/27 09:02
你好,我明白你說(shuō)的。所以我上面回你。還是要沖。然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本,也要沖減。 因?yàn)檫@個(gè)原材料,本身就不存在,你多領(lǐng)取,多結(jié)轉(zhuǎn)了,就負(fù)數(shù)了。所以領(lǐng)取和結(jié)轉(zhuǎn),都要相應(yīng)沖減
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