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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們購買一批貨了過幾個(gè)月人家把給開的發(fā)票沖了,怎么入賬?
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速問速答采購方會(huì)計(jì)分錄:
借:庫存商品 借方紅字。
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字。
貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
2023 07/31 17:02
84785026
2023 08/01 15:32
借:庫存商品 -500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -500
貸:應(yīng)付賬款等 -500
84785026
2023 08/01 15:33
寫錯(cuò)了應(yīng)付賬款是-1000
東老師
2023 08/01 15:33
你這么做賬是不對(duì)的
84785026
2023 08/01 15:36
要是庫存商品500 進(jìn)項(xiàng)稅500
可以帶數(shù)字仔細(xì)分錄一下嗎
東老師
2023 08/01 15:36
那沒問題 那就是正確的了
84785026
2023 08/01 15:37
到底是對(duì)還是錯(cuò)
東老師
2023 08/01 15:38
對(duì) 你修改成應(yīng)付賬款-1000 就對(duì)了
84785026
2023 08/01 15:43
成本和利潤呢
84785026
2023 08/01 15:43
不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
東老師
2023 08/01 15:44
你購入的 也沒涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785026
2023 08/01 15:46
不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧
東老師
2023 08/01 15:47
對(duì)的是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785026
2023 08/01 15:50
要是我們賣的話呢可以寫一下分錄嗎
東老師
2023 08/01 15:51
銷售方會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款 借方紅字。
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字。
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字。
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字。
貸:庫存商品 貸方紅字。
84785026
2023 08/01 15:59
要是我錢已經(jīng)收到了沒回呢
東老師
2023 08/01 16:00
那就是銀行存款負(fù)數(shù)
84785026
2023 08/01 16:04
我沒付出去銀行存款負(fù)數(shù)我不就是付出去嗎
東老師
2023 08/01 16:09
你沒付出去就應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
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