問題已解決

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),開發(fā)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的開發(fā)成本少記增值稅進(jìn)項,應(yīng)該怎么做分錄?

84784957| 提問時間:2023 08/01 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是開發(fā)成本多做了,增值稅進(jìn)項少做了,是這個意思嗎?之前加稅合計做賬了。
2023 08/01 09:38
84784957
2023 08/01 09:39
是這樣的
84784957
2023 08/01 09:39
以前沒有發(fā)票,現(xiàn)在找到發(fā)票了
郭老師
2023 08/01 09:41
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸開發(fā)成本, 借開發(fā)成本,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784957
2023 08/01 09:42
主營業(yè)務(wù)成本是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的,是不是要影響企業(yè)所得稅的?
郭老師
2023 08/01 09:43
你好,把以前主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整,匯算清繳,納稅調(diào)增。
84784957
2023 08/01 09:45
那增值稅進(jìn)項之前沒有抵扣,現(xiàn)在可以抵扣的吧?要記到應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項嗎?
郭老師
2023 08/01 09:47
可以的,你現(xiàn)在需要抵扣就做到進(jìn)項不需要抵扣,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
84784957
2023 08/01 09:48
好的,謝謝
郭老師
2023 08/01 09:50
不用客氣,工作愉快。
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