問題已解決

購買方已抵扣增值稅發(fā)票,稅款已經(jīng)交了,才發(fā)現(xiàn)銷售方在沒有告知的情況下,次月把發(fā)票紅沖了,這樣該如何處理?

84784962| 提問時間:2023 08/02 15:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 和對方聯(lián)系,要求對方重開
2023 08/02 15:17
84784962
2023 08/02 15:18
也就申報月把票開過來了,也就是說紅沖和重開是一個月
小菲老師
2023 08/02 15:19
同學(xué),你好 那這個沒關(guān)系
84784962
2023 08/02 15:20
查詢勾選統(tǒng)計表中,已顯示發(fā)票被紅沖,確實勾選繳稅已經(jīng)做了
84784962
2023 08/02 15:20
用進項稅轉(zhuǎn)出嗎?新開來的發(fā)票怎么入賬和抵扣
小菲老師
2023 08/02 15:21
同學(xué),你好 你做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后用新發(fā)票重新做賬
84784962
2023 08/02 15:24
把新發(fā)票勾選抵扣嗎?對方?jīng)]給我寄紅字發(fā)票,轉(zhuǎn)出拿啥做依據(jù)
小菲老師
2023 08/02 15:26
同學(xué),你好 讓對方給你寄紅字發(fā)票
84784962
2023 08/02 15:48
重開的發(fā)票正常做賬和勾選抵扣嗎?
小菲老師
2023 08/02 15:48
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784962
2023 08/02 15:50
申報時在增值稅表二中轉(zhuǎn)出對吧
小菲老師
2023 08/02 15:51
同學(xué),你好 進項稅額轉(zhuǎn)出,是的
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