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老師,這句話在應納稅額中全額抵扣是今年應交稅費500萬元,可以直接減少應交稅費,進行抵扣是嗎?

84784977| 提問時間:2023 08/03 20:48
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是稅控設備這個圖片嗎 如果是的話:首次購買稅控設備 稅控設備技術服務費用 可以直接抵扣增值稅 比如當年交技術服務費用280元之前沒有抵扣 增值稅這月需要交稅300 那么就交20就可以
2023 08/03 20:51
84784977
2023 08/03 20:52
是的好的,謝謝老師
84784977
2023 08/03 20:53
繳納的技術維護費第一次可以扣而已嘛?還是每年都可以扣呢
來來老師
2023 08/03 20:53
實務中這個金額比較小 并且現(xiàn)在UKEY和全電票的趨勢下? 以后會消失退出 一般前期 借:管理費用 貸:銀行存款 實際發(fā)生抵減時沖減管理費用等(如果本期不抵減無需做賬務處理): 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)(抵減一般計稅) 或應交稅費—簡易計稅(抵減簡易計稅) 或應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模納稅人抵減) 貸:管理費用等(或者借方紅字) 提醒:初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用和每年繳納的技術維護費可以全額抵減。 參考文件:《增值稅會計處理規(guī)定》(財會[2016]22號)二、賬務處理(九)。
來來老師
2023 08/03 20:53
繳納的技術維護費第一次可以扣而已嘛?還是每年都可以扣呢 ----技術服務費是每年都可以 稅控盤或金稅盤是首次的可以
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