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增值稅實(shí)交和賬上有差額,做賬怎么處理?

84784972| 提問時(shí)間:2023 08/07 09:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;差異金額是免交 (免交的金額是減免的還是什么情況發(fā)生的; 好判斷;? 你屬于小規(guī)模還是一般納稅人;? )
2023 08/07 09:40
84784972
2023 08/07 09:47
公司是小規(guī)模
meizi老師
2023 08/07 09:48
嗎減免部分是2%部分的;借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ;營業(yè)外收入 (免交的部分)
84784972
2023 08/07 09:49
賬上應(yīng)交增值稅是10645.54,目前和報(bào)稅實(shí)交差的0.04怎么做賬
meizi老師
2023 08/07 09:49
尾差部分0.04記入營業(yè)外收支去
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