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我公司7月份收到了半年的倉儲(chǔ)專票,但是7月份沒打款,而且7月份要抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅。這個(gè)怎么做賬呢

84784970| 提問時(shí)間:2023 08/08 10:53
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用-租金 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2023 08/08 10:55
84784970
2023 08/08 10:57
這個(gè)不用攤銷嗎? 20多萬呢
微微老師
2023 08/08 11:07
您好。如果攤銷 借:預(yù)付賬款 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 攤銷 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款
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