問題已解決

老師,麻煩問下,8月份發(fā)現(xiàn)以前月份已經(jīng)入賬的采購發(fā)票供應(yīng)商開錯(cuò)了,并已經(jīng)認(rèn)證抵扣,8月份我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784982| 提問時(shí)間:2023 08/08 13:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?購買方開紅字信息表;做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;收到紅字發(fā)票紅沖分錄的
2023 08/08 13:16
84784982
2023 08/08 13:19
之前入賬是借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款!發(fā)票抬頭的公司名稱不對,對方開完紅字,還會(huì)在開正確的發(fā)票給到我們,
meizi老師
2023 08/08 13:20
你好;? 那也得先轉(zhuǎn)出;名稱不一樣;你都認(rèn)證成功了的嗎
84784982
2023 08/08 13:20
嗯嗯,是啊,名稱不對,稅號(hào)對
meizi老師
2023 08/08 13:21
那你轉(zhuǎn)出哈 ; 開紅字信息表 ; 在收到紅字發(fā)票紅沖?
84784982
2023 08/08 13:23
收到紅票:借:原材料負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)是嗎?等收到正確的藍(lán)字發(fā)票在重新入賬,是這樣做嗎?
meizi老師
2023 08/08 13:24
你好;? 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;借應(yīng)付賬款貸原材料??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~