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老師,出口不退稅的商品是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷一樣申報(bào)增值稅,交稅嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2023 08/09 11:03
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素問老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué) 非常榮幸回答您的問題,實(shí)操中是要繳納增值稅,出口價(jià)格是含稅價(jià)格! 希望我的回答對(duì)您有幫助
2023 08/09 11:07
84785000
2023 08/09 11:11
那我購(gòu)買這一批的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎,然后我這個(gè)出口不退稅的收入是申報(bào)到免稅銷售額那里還是按照正常申報(bào)的計(jì)稅銷售額那里呢?
素問老師
2023 08/09 11:15
您好同學(xué): 購(gòu)買這一批的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以正常抵扣,銷售額填寫在附表一開具其他發(fā)票欄次,不能申報(bào)免稅,免稅需要按照銷售額的比例計(jì)算進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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