問(wèn)題已解決

老師,A公司項(xiàng)目讓我們和B公司簽訂1套設(shè)備1萬(wàn)合同, 我們一萬(wàn)的合同都走完流程了 也打款開(kāi)票了。 但是這個(gè)項(xiàng)目是A公司的項(xiàng)目,我們賣(mài)給A設(shè)備是6千, 這樣我們還需要轉(zhuǎn)給A肆仟, 另外,A公司又拿了我們一套六千的設(shè)備, 我們?cè)趺春虯公司平賬呢, 怎么開(kāi)票呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/09 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你單位主營(yíng)就是銷(xiāo)售設(shè)備的是嗎?
2023 08/09 12:19
84785015
2023 08/09 12:21
我們單位主營(yíng)就是銷(xiāo)售設(shè)備 , 我們?cè)趺春虯平賬, 他說(shuō)我們需要給他的四千和要我們的一套貨抵扣,這樣怎么抵扣, 如果是不抵扣一碼歸一碼的話 應(yīng)該在怎么付款 和開(kāi)票呢
郭老師
2023 08/09 12:27
開(kāi)了1萬(wàn)的發(fā)票,借應(yīng)收賬款,1萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 對(duì)方給你1萬(wàn)塊錢(qián),借銀行存款,貸應(yīng)收賬款貸銀4000這個(gè)是給a公司的, 然后對(duì)方拿了你6000的設(shè)備 然后對(duì)方支,支付給你差額2000就可以的, 借應(yīng)收賬款2000, 營(yíng)業(yè)外支出4000, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785015
2023 08/09 13:01
這兩千 他給我們付款,我們給他們開(kāi)票是嗎, 這樣就平了是嗎 老師,A公司項(xiàng)目讓我們和B公司簽訂2套設(shè)備18984合同, 我們一萬(wàn)的合同都走完流程了 也打款開(kāi)票了。 但是這個(gè)項(xiàng)目是A公司的項(xiàng)目,我們賣(mài)給A設(shè)備兩套一共12000, 這樣我們還需要轉(zhuǎn)給A6984, 另外,A公司又拿了我們一套6400的設(shè)備, 我們?cè)趺春虯公司平賬呢,收到B公司的款,然后開(kāi)票,上月已經(jīng)做賬了,借方銀行18984,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金。 接下來(lái)怎么和A憑證 ,
郭老師
2023 08/09 13:03
是的 你好,你開(kāi)給B是18984的合同,B公司給你支付18984嗎?
郭老師
2023 08/09 13:04
如果是的話,借銀行存款18984 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后實(shí)際你們還需要支付給A6984這個(gè)做營(yíng)業(yè)外支出,如果你們沒(méi)有支付用一個(gè)設(shè)備抵扣了6400,借營(yíng)業(yè)外支出6400貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2023 08/09 13:04
然后你們還欠著對(duì)方584了
84785015
2023 08/09 13:12
老師這樣我們最后欠他584元,上面的就不用給他開(kāi)票了是吧, 他也不用給我們開(kāi)票是嗎? 那用設(shè)備抵扣為什么做 營(yíng)業(yè)外支出科目呢,
郭老師
2023 08/09 13:15
因?yàn)槟氵@樣是虛增了收入,本來(lái)應(yīng)該他銷(xiāo)售出去,他去做收入,結(jié)果他讓你們做收入,所以你需要把多做收入的這一部分錢(qián)還給他,返給他,但是他又不給你開(kāi)發(fā)票,所以你做的營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增這個(gè)錢(qián)需要還的話,你就借你業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款584。不還的話就不用做了 對(duì)方不需要,你們待會(huì)兒開(kāi)發(fā)票可以的。
84785015
2023 08/09 13:16
那我們?nèi)绻坏挚?,一碼歸一碼的話,我們需要支付A6984元,他給我們開(kāi)13%貨物發(fā)票給我們是吧, 然后他再給我們6400元,我們?cè)俳o他開(kāi)具6400元發(fā)票是嗎 這樣對(duì)嗎
郭老師
2023 08/09 13:21
可以的,可以這么做的。
84785015
2023 08/09 13:21
需要對(duì)方給我們開(kāi)票的話我們給對(duì)方要就可以, 你看看一碼歸一碼是不是這樣開(kāi)貨物發(fā)票,是不是這樣互相轉(zhuǎn)款呢,對(duì)我們來(lái)說(shuō)一碼歸一碼是不是合適, 這樣給他的6984元,相當(dāng)于我們賣(mài)給他的貨物 你看這樣合適,還是抵扣合適呢
郭老師
2023 08/09 13:24
一碼歸一碼,你們單位合適 因?yàn)槟阒白隽藷o(wú)票收入,對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)發(fā)票,你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許稅前扣除。
84785015
2023 08/09 13:38
嗯嗯 現(xiàn)在是我們和B 的流程開(kāi)票付款都完成了。 接下來(lái)就是我們和A平賬, 那我們就按照我說(shuō)的一碼歸一碼, 互相開(kāi)票,互相打款, 這樣就不出現(xiàn)無(wú)票收入了,也沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出了是吧
郭老師
2023 08/09 13:42
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785015
2023 08/09 13:44
好的 謝謝老師
郭老師
2023 08/09 13:47
不用客氣,工作愉快。
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