問題已解決

請問老師,以前年度的錯誤憑證要怎么在現(xiàn)在調(diào)整?假如管理費(fèi)用-折舊多計(jì)提了,要怎么做更正呢?以前的匯算清繳需要更正嗎?

84785029| 提問時間:2023 08/09 17:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 具體是什么業(yè)務(wù)錯誤了 ;? 你什么準(zhǔn)則的; 我看看怎么處理? ?
2023 08/09 17:40
84785029
2023 08/09 17:42
多計(jì)提折舊1000元
meizi老師
2023 08/09 17:44
借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整 ; 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤? ?
84785029
2023 08/09 17:47
匯算清繳申報表需要更正嗎? 直接做成借:累計(jì)折舊 貸:未分配利潤 可以嗎?不更正匯算清繳申報表
meizi老師
2023 08/09 17:48
你好1.需要的;這個會影響所得稅的??
84785029
2023 08/09 17:52
或者是做成今年的損益可以嗎?這樣就不用調(diào)整申報表
meizi老師
2023 08/09 17:55
你好; 不能; 這個是跨年了? ?
84785029
2023 08/09 18:13
金額不大應(yīng)該可以做成今年的損益的,要不然隨便一點(diǎn)錯誤都要得更正匯算清繳太麻煩了
meizi老師
2023 08/09 18:15
是的; 金額不大可以的?
84785029
2023 08/09 18:16
收到,謝謝老師
meizi老師
2023 08/09 18:17
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