問題已解決

你好 我咨詢個問題 我公司是一般納稅人,做的清包勞務(wù),開具的3%增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在又分包出去,分包單位給我單位又開具了3%的專票,我可以用來抵扣銷項稅嗎?應(yīng)該按哪個金額申報增值稅

84784957| 提問時間:2023 08/12 11:54
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,簡易計稅不能抵扣的
2023 08/12 11:56
84784957
2023 08/12 12:05
那我該怎么申報增值稅呢 按差額?然后進(jìn)項稅額 做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
冉老師
2023 08/12 12:05
按照開票金額的,學(xué)員 按照進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
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