問題已解決
老師您 好:當(dāng)月采購貨物款已轉(zhuǎn),發(fā)票沒收到,但是貨已經(jīng)入庫而且已經(jīng)用了,會計分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 08/14 14:34
84784966
2023 08/14 14:51
最后步怎么還是應(yīng)付賬款呢?不是貸銀行存款嗎?
84784966
2023 08/14 14:52
不用做負(fù)數(shù)那一步嗎?發(fā)生當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
84784966
2023 08/14 14:55
我說的是次月才收到發(fā)票
家權(quán)老師
2023 08/14 14:58
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
84784966
2023 08/14 15:05
老師,可是我當(dāng)月就轉(zhuǎn)款了,次月收到發(fā)票了還能用銀行存款嗎?
家權(quán)老師
2023 08/14 15:10
這3個分錄,自己調(diào)整先后順序和刪減科目。靈活處理哈
閱讀 635