問題已解決

老師好,我的待認證進項稅額金額1000,待抵扣進項稅額是100,這個月開票200,這個月勾選認證并抵扣的進項金額是300,請問分錄該怎么做呢?

84784978| 提問時間:2023 08/21 16:52
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
待抵扣進項稅額怎么來的?
2023 08/21 16:53
84784978
2023 08/21 16:57
也是未認證的稅額,之前做賬的人放在在待抵扣進項稅額這個科目
家權老師
2023 08/21 16:59
借:應交稅費-增值稅-進項300 貸:待認證進項稅額金額200 ? ? ? 待抵扣進項稅額是100
84784978
2023 08/21 17:12
應交稅費—應交增值稅 (進項稅額)這個科目是填當月抵扣的總金額哇?
家權老師
2023 08/21 17:20
是的,那個是當月勾選的金額
84784978
2023 08/21 17:20
如果我這個月勾選抵扣的金額是100,需要交稅,那我的分錄是不是應該 借:應交稅費-增值稅(進項稅額)100 貸:應交稅費-增值稅(待抵扣進項稅額)100 借:應交稅費-未交增值稅100 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)100 請問老師是這樣嗎?
家權老師
2023 08/21 17:23
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784978
2023 08/21 20:21
老師,您說的大于0就做以下分錄,在這個分錄之前還需不需要做這個分錄呢? 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額)
家權老師
2023 08/21 21:29
不用做這個分錄的哈。進項和銷項稅都不用結轉平的
84784978
2023 08/21 22:03
例題1:如果待認證進項稅額1000,待抵扣進項稅額是100,這個月開票200,這個月勾選認證并抵扣的進項金額是300的完整分錄: 借:應交稅費-增值稅(進項稅額)300 貸:待認證進項稅額200 待抵扣進項稅額100 借::應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 例題2:如果待認證進項稅額1000,待抵扣進項稅額是100,這個月開票200,這個月勾選認證并抵扣的進項金額是100的完整分錄: 借:應交稅費-增值稅(進項稅額)100 貸: 待抵扣進項稅額100 其他分錄都不用做 老師,請問是這個意思嗎?
家權老師
2023 08/21 22:13
是的,只是把待認證或者你說的待抵扣的轉入進項稅
84784978
2023 08/21 22:37
我明白了,謝謝您
家權老師
2023 08/21 22:40
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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