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實(shí)務(wù)
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老師我們買別人的東西,沒給開票,付款了員工墊付,這個(gè)分錄怎么寫,我們又給員工報(bào)銷了,這個(gè)分錄又怎么寫
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速问速答借:成本費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)付款-個(gè)人
借:其他應(yīng)付款-個(gè)人
貸:銀行存款
2023 08/22 17:08
84784978
2023 08/22 17:18
我是這樣做的,6月借預(yù)付賬款
貸其他應(yīng)付款,7月付款報(bào)銷了我怎么調(diào)整這個(gè)賬呢
84784978
2023 08/22 17:18
為什么不用預(yù)付款呢
家權(quán)老師
2023 08/22 17:20
那就直接做報(bào)銷的賬
借:成本費(fèi)用科目
貸:銀行存款
84784978
2023 08/22 17:25
那我六月的賬是不是得沖掉從新做呢
家權(quán)老師
2023 08/22 17:27
個(gè)人墊付款沒有發(fā)票不用做賬
84784978
2023 08/23 11:40
也就是說個(gè)人墊付款,不做賬等發(fā)票收到后報(bào)銷在做賬對嗎
84784978
2023 08/23 11:42
我之前6月做的預(yù)付賬是不是得沖銷掉呢,我現(xiàn)在做的應(yīng)付款賬是平賬的單預(yù)付款還在掛賬呢
84784978
2023 08/23 11:43
6月的賬,借預(yù)付賬款小王 貸其他應(yīng)付款,我是不是得把這筆沖掉呀
家權(quán)老師
2023 08/23 11:47
是的,這筆帳要沖銷的不用做
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