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請問老師,每個月做退稅,借:其他應收款一出口退稅 應交稅費一應交增值稅(內(nèi)銷抵減銷項稅額)貸:應交稅費一應交增值稅(出口退稅)。年終時:借:應交稅費一應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費一應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷銷項稅額)應交稅費一應交增值稅一進項稅額,為什么年末會做這樣一筆轉(zhuǎn)銷啊?

84785031| 提問時間:2023 08/23 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,年終的數(shù)是出口,還有內(nèi)銷抵減銷項,還有你的銷項進項,分別應該結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去的。借應交稅費、應交增值稅出口退稅, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅內(nèi)銷抵減銷項稅額。
2023 08/23 12:08
84785031
2023 08/23 13:26
怎么轉(zhuǎn)呢,麻煩老是把借貸分錄寫出來
郭老師
2023 08/23 13:29
借應交稅費、應交增值稅出口退稅, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅內(nèi)銷抵減銷項稅額 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
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