問(wèn)題已解決

郭老師接 7月份收到一份材料專票,并且認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,需要退回紅沖重開 電子專票 我這邊需要怎么操作呢?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/23 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你自己開紅字信息表,然后對(duì)方給你開紅字發(fā)票,發(fā)票不用退回去的 購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
2023 08/23 15:34
84784970
2023 08/23 15:39
我公司是全電發(fā)票,沒有開票軟件 是不是差不多的操作方法呢
郭老師
2023 08/23 15:42
購(gòu)買方是全電發(fā)票還是銷售方是全電發(fā)票?
郭老師
2023 08/23 15:42
全電發(fā)票里面是在紅字確認(rèn)單里面,先開確認(rèn)單,然后再開附屬發(fā)票。
84784970
2023 08/23 15:44
我是購(gòu)買方,是全電發(fā)票,沒有開票軟件
84784970
2023 08/23 15:45
開了紅字后,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要做轉(zhuǎn)出還要紅沖是嗎?
郭老師
2023 08/23 15:47
那你在紅字開票頁(yè)不里面有一個(gè)紅字信息確認(rèn),在這里面填寫需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月開了紅字信息表,下個(gè)月轉(zhuǎn)出。
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