問題已解決

老師,你好,我們報銷制度規(guī)定員工酒店住宿的發(fā)票,要求必須開專票,員工開過來的專票356,我們規(guī)定是只能報一晚不能超過298,請問這種情況怎么處理啊?給員工是報298還是356???

84785031| 提問時間:2023 08/25 10:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 那你就報298的金額哦
2023 08/25 10:03
84785031
2023 08/25 10:07
那員工報銷的這個住宿發(fā)票能全額抵扣嗎?
樸老師
2023 08/25 10:15
異地差旅費(fèi)的可以抵扣 你差額的部分可以抵扣 沒付給員工的做營業(yè)外收入
84785031
2023 08/25 10:25
我們員工出差 住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)是不超過298/晚,但是開過來的專票是356,這種我們還是按照298來給員工報銷,但是我每個月做進(jìn)項抵扣勾選的時候,這張發(fā)票可以全額勾選抵扣嗎
84785031
2023 08/25 10:26
賬務(wù)上需要做什么特殊處理嗎?
樸老師
2023 08/25 10:32
同學(xué)你好 可以全額抵扣的
84785031
2023 08/25 10:38
那這部分多出來的稅額需要做什么處理嗎?賬上
樸老師
2023 08/25 10:41
同學(xué)你好 這個就做 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借進(jìn)項 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~