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去年有筆折舊忘記計提了,但是去年所得稅已經(jīng)交了,我今年該怎么補計提

84785032| 提問時間:2023 08/27 16:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,借:以前年度損益調整-XXX費用折舊費,貸:累計折舊,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整
2023 08/27 16:49
84785032
2023 08/27 17:12
那按這個 多繳納的稅費怎么辦 申請補退?
易 老師
2023 08/27 17:19
同學您好,你好,可以申請退也可以抵以后要交的稅,后都較為普遍
84785032
2023 08/27 17:35
那后者的話,按你這個方法都計入以前年度里面去了,我還怎么抵今年的利潤呢
易 老師
2023 08/27 17:42
同學您好,這個稅是要更正以前的納稅申報表的,不能在今年抵的,一年一年是要分開的,調了以前的就是多交了,不退稅就可以抵下一年要交的了
84785032
2023 08/27 18:04
不知道你在講什么 那怎么抵今年的稅呢
84785032
2023 08/27 18:04
不能回答你就別接麻 那么點破事都講不清楚。
84785032
2023 08/27 18:12
我說的稅已經(jīng)交了 是指匯算清繳后了,還給我記以前年度,那我怎么抵扣今年的稅費啊
易 老師
2023 08/27 18:13
同學您好,調了以前年度損益,自然要調以前的報表,再調納稅申報表,納稅申報表調下來,自然去年就會多交了稅,多交的稅可以抵今年要交的。不要嫌麻煩 。
84785032
2023 08/27 18:38
那你這個還要調去年的納稅申報表 不就是申請補退了??怎么直接抵今年的
易 老師
2023 08/27 18:56
申請抵稅在納稅申報表時填寫第16欄“減:以前年度多繳在本期抵繳所得稅額”時,在“累計金額”欄填:要抵的金額,如還有多的第17欄本期實際應補(退)所得稅額“累計金額”欄為:0。多余金額,在下季度再抵減。
84785032
2023 08/27 20:00
就是先更正上年度的報表,然后今年度的稅交的時候再把上年度多繳納稅費填該填的項目,直接抵扣了。
易 老師
2023 08/27 20:04
學員您好,是的,對的
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