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請(qǐng)問老師,我們公司采購(gòu)的一套模具用于高新項(xiàng)目研發(fā),但是技術(shù)當(dāng)時(shí)沒提報(bào),在6月份入到了生產(chǎn)中,分錄如下: 借:原材料—模具 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在7月份結(jié)賬,我想把入在6月份的模具沖減,入到7月份,先做一個(gè)紅字沖減原分錄,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅金已在7月份抵扣,所以只沖減原材料和應(yīng)付賬款,然后把原材料和應(yīng)付賬款入在7月研發(fā)費(fèi)用中,可以嗎?

84785016| 提問時(shí)間:2023 08/28 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 08/28 09:08
84785016
2023 08/28 09:11
老師,就是這套模具的進(jìn)項(xiàng)稅金已經(jīng)在6月份抵扣,然后我只把原材料—模具,和應(yīng)付賬款沖減,入到7月份,可以哈
郭老師
2023 08/28 09:12
的是的,可以的啊, 進(jìn)項(xiàng)不要?jiǎng)恿?,可以不用?dòng) 你只紅沖一部分,那部分錯(cuò)誤的。
84785016
2023 08/28 09:19
老師,您的意思是,進(jìn)項(xiàng)稅金不動(dòng)還在6月份,只沖紅6月份的原材料和應(yīng)付款,然后把原材料和應(yīng)付款入在7月份,是錯(cuò)誤的,不可以這樣操作是嗎?
郭老師
2023 08/28 09:23
可以這么做的,就是這么做。
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