問題已解決

因?yàn)?月的工資還沒有發(fā),但是先把8月份的社保交了,所以資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)。這個(gè)該怎么處理呀?資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù)不好吧?

84784956| 提問時(shí)間:2023 08/28 12:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
調(diào)整為其他應(yīng)收款填入資產(chǎn)負(fù)債表
2023 08/28 12:55
84784956
2023 08/28 13:04
老師怎么調(diào)
84784956
2023 08/28 13:04
這是要做賬做分錄。還是在資產(chǎn)負(fù)債表里面直接調(diào)整
樸老師
2023 08/28 13:06
在資產(chǎn)負(fù)債表里面直接調(diào)整
84784956
2023 08/28 13:19
老師,那如果調(diào)整的話,那其他應(yīng)付款在資產(chǎn)負(fù)債表里面寫0,然后在其他應(yīng)收款里把這個(gè)1936.33寫上?
樸老師
2023 08/28 13:30
對(duì)的 不做分錄 只是資產(chǎn)負(fù)債表往來科目負(fù)數(shù)重分類
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