問題已解決
老師,我是小規(guī)模納稅人,我們公司6月和7月都支付了兩筆空調(diào)費(fèi)用,然后支付萬費(fèi)用的次日,空調(diào)到了公司,8月的時候空調(diào)發(fā)票到了公司,因為7月空調(diào)就到公司了,就需要對空調(diào)進(jìn)行攤銷了,所以您看我這么做賬可以嗎?哪里不對的地方麻煩老師指出來一下,謝謝~
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速問速答當(dāng)時空調(diào)到了之后,你法人還墊付了一部分,是這個意思嗎?
2023 08/29 19:16
郭老師
2023 08/29 19:17
你這個是暫估的多了嗎?你這樣的話,其他應(yīng)付款有金額。
84785043
2023 08/29 19:17
是的,墊付了一部分
84785043
2023 08/29 19:17
那怎么做賬才正確
84785043
2023 08/29 19:18
麻煩老師具體寫一下,這個我真不太會
郭老師
2023 08/29 19:18
8月3號是發(fā)票多,暫估了嗎?
84785043
2023 08/29 19:19
發(fā)票金額正好的,22130元(加上了當(dāng)時法人墊付的金額)
郭老師
2023 08/29 19:20
那你這個固定資產(chǎn)倒數(shù)第二個分錄不對,
借其他應(yīng)付款930,預(yù)付賬款21200,
貸固定資產(chǎn)22130,
借固定資產(chǎn)22130
貸預(yù)付賬款其他已付款做這個。
郭老師
2023 08/29 19:20
原路紅沖,然后再做發(fā)票的。
84785043
2023 08/29 19:23
老師您說的這個我繞糊涂了,確定是倒數(shù)第二個嗎?
84785043
2023 08/29 19:23
123456,六個編號,是哪個編號錯了?
84785043
2023 08/29 19:29
主要是7月攤銷了一部分錢,這筆錢怎么辦?
84785043
2023 08/29 19:30
您說的紅沖我明白了,是不是我8月做發(fā)票的賬,固定資產(chǎn)金額應(yīng)該減去7月攤銷的錢
郭老師
2023 08/29 19:31
第五個分錄不對,你這個固定資產(chǎn)你看下你沒發(fā)現(xiàn)你少做了嗎。你做了是21909.35。
郭老師
2023 08/29 19:32
攤銷的不要減去啊,為什么要減去攤銷的,你的固定資產(chǎn)原值是多少?
84785043
2023 08/29 19:34
原值就是22130元
84785043
2023 08/29 19:34
是不是累計折舊金額我不用管
郭老師
2023 08/29 19:36
是的,累計折舊的不要調(diào)整
84785043
2023 08/29 19:36
好的謝謝老師
84785043
2023 08/29 19:36
我明白了
郭老師
2023 08/29 19:44
不用客氣,工作愉快
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