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如果我們2022年匯算清繳所得稅有退稅,也退稅了,現在需要調增費用,這部分稅款怎么繳納,還是在2022年度的所得稅報表里更正嗎,但是那個稅款已經全額退了

84785022| 提問時間:2023 08/30 19:11
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!去稅務局更正,補繳所得稅
2023 08/30 19:13
84785022
2023 08/30 20:00
自己更正不了是嗎
丁小丁老師
2023 08/30 20:06
您好!有一次更正機會,你看下有沒有用完,如果用過了,就只能去大廳了
84785022
2023 08/30 20:13
現在也可以更正,關鍵是當時報表里的所得稅退稅已經給公司全額退了,現在是不是不能改動那報表了,還是報表上哪一欄可以體現已退稅,然后把需要調增的正好是這次可以補交的所得稅
丁小丁老師
2023 08/30 21:05
您好!沒關系,系統會自動算的
84785022
2023 08/30 22:01
這是2022年所得稅匯算清繳申報表,現在需要調增一部分費用,對應的所得稅是5萬多,調整后,系統自動變?yōu)楸灸陸a(退)稅額變?yōu)?9萬多,這是不用交稅的意思?
丁小丁老師
2023 08/30 22:15
您好!你這個費用到底是增加利潤,還是要減少利潤呢?
84785022
2023 08/31 10:40
需要增加費用,補交稅款
丁小丁老師
2023 08/31 11:39
您好!那不對呀,之前的申報表是退了多少呢?
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