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應(yīng)交稅費(fèi)。是消費(fèi)稅。不能抵扣的哇。搞不懂老師為什么寫的增值稅

84785000| 提問時(shí)間:2023 09/02 12:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,圖中是增值稅嘛,您說的消費(fèi)稅是不是計(jì)入成本中了,圖中沒有
2023 09/02 12:18
84785000
2023 09/02 12:30
對(duì)呀 那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是消費(fèi)啊 然后還要繼續(xù)加工的
84785000
2023 09/02 12:31
他就說是增值稅 不是消費(fèi)稅了 他就說是增值稅 不是消費(fèi)稅了
廖君老師
2023 09/02 12:35
您好,委托加工的消費(fèi)稅是受托方代收代繳的,這個(gè)消費(fèi)稅在分錄的成本里了么 受托方代收代繳消費(fèi)稅后,委托方收回已稅消費(fèi)品以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,不再征收消費(fèi)稅,但以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,則應(yīng)按規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅,在計(jì)稅時(shí)準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費(fèi)稅;
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