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老師您好,出納自己墊錢1200元用于銀行開戶,實(shí)際用了720元,剩下的480元銀行退回給出納,老師這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢

84784994| 提問時(shí)間:2023 09/03 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借銀行存款1200, 貸其他應(yīng)付款出納, 借管理費(fèi)用、開辦費(fèi),貸銀行存款720, 借其他應(yīng)收款,貸銀行存款480
2023 09/03 17:31
84784994
2023 09/03 17:43
老師,我剛這樣做上的話出納掛的其他應(yīng)付款余額還是1200元,這個(gè)不應(yīng)該是平了嗎,余額為零是合適的
郭老師
2023 09/03 17:44
你們需要付款給人家的。最后一個(gè)其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款,你們欠了人家720。
84784994
2023 09/03 17:55
老師,非常感謝,我剛調(diào)整好了,另外我想在請教下就是其他應(yīng)付款后期也不支付了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的摘要我怎么寫合適呢
郭老師
2023 09/03 17:56
結(jié)轉(zhuǎn)不需要支付的某某扣款
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