問題已解決
請問去年開的銷項專票 當(dāng)時沒有入帳 只是報稅了、去年年底沖紅了一部分,今年又沖紅了剩余的全部,怎么做賬?
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速問速答您好,把去年沒做賬的補(bǔ)上,再按照紅字發(fā)票做賬
2023 09/05 14:20
84785032
2023 09/05 14:23
具體怎么做分錄?補(bǔ)去年的怎么做分錄 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2023 09/05 14:24
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額
紅字按照上面做負(fù)數(shù)
84785032
2023 09/05 14:26
老師 工資結(jié)轉(zhuǎn)昵 紅字
東老師
2023 09/05 14:27
您說的工資結(jié)轉(zhuǎn)什么意思?
84785032
2023 09/05 14:37
是紅字怎么結(jié)轉(zhuǎn),沖紅的我做這樣的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額
紅字按照上面做負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)昵 去年的又怎么補(bǔ)
東老師
2023 09/05 14:37
去年沒做的,按照我上面說的這么做就可以
84785032
2023 09/05 14:47
這個是負(fù)數(shù) 好像是沖紅的分錄吧
東老師
2023 09/05 14:47
負(fù)數(shù)就是紅字的意思
84785032
2023 09/05 14:51
那我去年沒有入帳的收入做不做帳
東老師
2023 09/05 14:51
做,按照證書做賬就行的
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