問題已解決
請問當月客戶那邊要求先把合同金額200多萬全部開票給客戶,相當于先開票給客戶了,但是出貨并沒有出這么多大概只出了10萬多,后面也會慢慢出貨出完,可能要幾個月出完,所以在開票的當月我能不能先確認合同收入和銷項,然后按當月實際出貨的10多萬去確認主營收入,同步?jīng)_減和同收入,然后結轉這10多萬主營收入的成本
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速問速答會的,但是你在今年能確認完嗎?
2023 09/09 11:14
郭老師
2023 09/09 11:14
可以的,但是你在今年能確認完嗎?
84785019
2023 09/09 11:16
可能要在明年匯算清繳之前確認完
郭老師
2023 09/09 11:18
可不可以跨年的不行,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
郭老師
2023 09/09 11:18
那不可以,剛才打錯了。
84785019
2023 09/09 11:29
要是不跨年,我可以在7月開票的時候,做借:應收? 200? 貸:合同收入200? 應交稅費應交銷項? 26? ??
然后當月出貨? 借:合同收入 10? 貸:主營業(yè)務收入? 10? 同時結轉成本? 借:主營成本? 9.5? ?貸:庫存? 9.5
單位萬元
郭老師
2023 09/09 11:30
可以的,可以這么做的。
84785019
2023 09/09 11:32
那合同收入這個科目在哪里增加啊
郭老師
2023 09/09 11:34
合同結算新企業(yè)會計準則的科目。
84785019
2023 09/09 11:40
那我看我們的財務系統(tǒng)沒有這個科目,我怎么增加,增加在哪里
郭老師
2023 09/09 11:44
你好,成本類的科目里面。
郭老師
2023 09/09 11:44
和工程施工一樣的
84785019
2023 09/09 11:51
增加在這里資產(chǎn)負債表,和利潤表有影響嗎?
郭老師
2023 09/09 11:52
你好。利潤表不影響的。
84785019
2023 09/09 11:55
或者我可以換一種做法? 開票時? 借: 應收13 貸:應交增稅-銷項13? ?收到款的時候? 借:銀存 213? 貸:預收 200 應收 13? 發(fā)貨時:借:預收 10? 貸:主營10
郭老師
2023 09/09 11:57
可以的,可以這么做。
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