問題已解決

老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,我們對(duì)賬期一般是上月26到當(dāng)月25,對(duì)賬后才確認(rèn)應(yīng)收賬款的。那剩下當(dāng)月幾天出貨,沒對(duì)賬確認(rèn),該怎么做帳呢?是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84784962| 提問時(shí)間:2020 02/24 15:47
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好,是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的及時(shí)對(duì)賬的
2020 02/24 15:48
84784962
2020 02/24 15:54
客戶那是等到下月一起對(duì)賬了,我這邊先確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?那下個(gè)月對(duì)賬的時(shí)候,我就不能重復(fù)確認(rèn)這個(gè)應(yīng)收賬款了?
龍楓老師
2020 02/24 15:54
對(duì)的,可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本收入的啊
84784962
2020 02/24 16:03
好的,謝謝
龍楓老師
2020 02/24 16:05
感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
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