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計算增值稅銷項時算代扣代繳的增值稅么 計算進(jìn)項時算代扣代繳的增值稅么

84785012| 提問時間:2023 09/12 10:47
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,請把具體題目完整發(fā)一下看看
2023 09/12 10:48
84785012
2023 09/12 10:56
這是題目
暖暖老師
2023 09/12 10:58
進(jìn)項稅額沒有代扣代繳的說法
84785012
2023 09/12 10:59
那這題目錯了?這是22年的考題? 你能再仔細(xì)看看么
暖暖老師
2023 09/12 11:00
你說的是業(yè)務(wù)1的抵扣嗎?
84785012
2023 09/12 11:03
這是個計算大題 這道題現(xiàn)在讓計算進(jìn)項 我不明白為什么進(jìn)項要算業(yè)務(wù)1中的代扣代繳增值稅 另外 如果要求計算銷項 該怎么算 是否還是考慮業(yè)務(wù)1的問題
暖暖老師
2023 09/12 11:04
我們支付給他們,取得了完稅憑證,就可以抵扣進(jìn)項,不是扣代繳
84785012
2023 09/12 11:11
計算銷項呢
暖暖老師
2023 09/12 11:13
業(yè)務(wù)1不計算銷項稅,又不是我們銷售
84785012
2023 09/12 14:01
那怎么體現(xiàn)代扣繳的繳呢? 如果本月就這么一筆業(yè)務(wù)? 沒有應(yīng)交增值稅? 還要扣繳進(jìn)項? 稅務(wù)局還要退稅?
暖暖老師
2023 09/12 14:03
比如我們委托對方加工應(yīng)稅消費稅,對方抵扣代繳消費稅
84785012
2023 09/12 14:03
那也得交上去啊 不是代扣完就沒事了
84785012
2023 09/12 14:05
我就是問怎么體現(xiàn)的交
暖暖老師
2023 09/12 14:05
我們繳費受托方,他們替哦我們繳納
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