問題已解決

指定@郭老師繼續(xù)回答問題,謝謝啦,自己生產(chǎn)的,是將丟失貨物涉稅進項稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷售處理

84785028| 提問時間:2023 09/12 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,賠償?shù)臎]有利潤進項轉(zhuǎn)出的
2023 09/12 15:30
84785028
2023 09/12 15:37
一般納稅人公司,做保安服務(wù)的,開安全保護服務(wù)*監(jiān)督檢查服務(wù)費 選擇簡易計稅5%征收率,需要交稅嗎。 需要的,需要正常繳納增值稅、附加稅、所得稅。 如里是開保安服務(wù)費*工資呢,是不是用不交稅。
郭老師
2023 09/12 15:40
你只只不過是差額交稅的,你們單位沒有服務(wù)費嗎?你服務(wù)費的那一部分需要交。
84785028
2023 09/12 15:43
你好,賠償?shù)臎]有利潤進項轉(zhuǎn)出的 按售價賠償?shù)?,但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進項稅額轉(zhuǎn)出了,那差額還需繳增值稅嗎?
郭老師
2023 09/12 15:45
你好,進項是100,進項轉(zhuǎn)出也是100,沒有差額,不需要多交稅的。
84785028
2023 09/12 15:46
開了10萬多發(fā)票客戶要求專票,我們沒有什么支出因為平時都是支付兼職老師工資,還要交幾千塊錢企業(yè)所得稅 沒得辦法補交,除非抵扣 請問怎么樣才不用交的 怎么操作呀? 無票收入不是無效收入。 你是一般納稅人還是小規(guī)模的開的什么業(yè)務(wù)? 小規(guī)模小微企業(yè)我們是主要是跟學(xué)校那邊做嘛,做那個比如跟中小學(xué)生去做那個培訓(xùn),就是這一塊,因為我們又不是老師。老師的話都是外外面請的那些兼職老師做一次的話都兩三千。 勞務(wù)費就是成本 他們不開發(fā)票 其他地方有工資社保的吧 是的,都是在正常的穩(wěn)定的有工資的,然后的話只是兼職嘛,說不能開發(fā)票,也不能給他們?nèi)ド陥蠊べY什么的。然后我們公司就我一個人拿社保
84785028
2023 09/12 15:46
是的,那這種情況下你沒法給他申報個稅,他也不給你開發(fā)票納稅調(diào)增就行,你可以賬上正常做。 那稅還得照交了
郭老師
2023 09/12 15:47
你好,個稅沒有申報,個稅不要交,你說的這個稅正常交是什么意思?企業(yè)所得稅需要正常交的,因為你有利潤。
84785028
2023 09/12 16:02
中級財務(wù)管理送紅股為什么股數(shù)會增加?
郭老師
2023 09/12 16:09
送股之后,股票數(shù)量會增加,但是股價會相應(yīng)調(diào)低,所以投資者的總市值是不會發(fā)生變化的,
84785028
2023 09/12 16:15
個體工商戶報稅,之前不知道是在哪個平臺報的稅, 是不是只要登陸任何一個平臺,比如,電子稅務(wù)局,都能把之前的數(shù)據(jù)帶出來呢? 你好,電子稅務(wù)局里面的可以,但是自然人電子稅務(wù)局的不行。 自然人電子稅務(wù)局是不是光是報個稅的呢
84785028
2023 09/12 16:16
2.異地預(yù)繳稅款本來應(yīng)該是其他應(yīng)收或應(yīng)付么,現(xiàn)在想把這筆錢轉(zhuǎn)到項目上,分錄怎么寫才能平 現(xiàn)在的問題我們是掛在其他應(yīng)付款,沒有銀行往來,想把他轉(zhuǎn)到項目上,不知道怎么轉(zhuǎn)才能平,不知道應(yīng)該是轉(zhuǎn)到應(yīng)付還是應(yīng)收 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費、附加稅, 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費、未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、預(yù)交增值稅, 其他預(yù)付款你們還錢,誰給你們墊付的還錢給誰,如果不需要還錢的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 直接算到了成本里了,我現(xiàn)在的問題是要把這筆其他應(yīng)付平了,他的應(yīng)付賬款里面怎么體現(xiàn)這筆 他直接在應(yīng)付賬款里多付了
郭老師
2023 09/12 16:16
定期定額的是在電子稅務(wù)局,其他的都是在自然然電子稅務(wù)局,你交接的時候,你沒有問一下他需要有之前申報的數(shù)據(jù)
84785028
2023 09/12 16:19
2.異地預(yù)繳稅款本來應(yīng)該是其他應(yīng)收或應(yīng)付么,現(xiàn)在想把這筆錢轉(zhuǎn)到項目上,分錄怎么寫才能平 現(xiàn)在的問題我們是掛在其他應(yīng)付款,沒有銀行往來,想把他轉(zhuǎn)到項目上,不知道怎么轉(zhuǎn)才能平,不知道應(yīng)該是轉(zhuǎn)到應(yīng)付還是應(yīng)收 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費、附加稅, 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費、未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、預(yù)交增值稅, 其他預(yù)付款你們還錢,誰給你們墊付的還錢給誰,如果不需要還錢的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 直接算到了成本里了,我現(xiàn)在的問題是要把這筆其他應(yīng)付平了,他的應(yīng)付賬款里面怎么體現(xiàn)這筆 他直接在應(yīng)付賬款里多付了
郭老師
2023 09/12 16:21
其他應(yīng)付款是不是個人幫你們墊付的?你們單位不需要還錢嗎?
84785028
2023 09/12 16:32
一般納稅人增值稅申報表第31行(本期繳納欠繳稅額)以前月份數(shù)據(jù)忘記填寫了,可以把總數(shù)直接填在本月申報嗎? 然后在30欄里面填寫的。 你的25欄和30欄要填寫一樣的。 第25欄(期初未繳稅額)和第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額)填寫一樣的話,第32欄(期末未繳稅額)就成了負(fù)數(shù)了 我的意思是第31欄的數(shù)據(jù),能把以前月份忘記填寫的金額一并寫到這個月的報表上嗎?
郭老師
2023 09/12 16:34
要在31欄里面填寫,你在30欄里面填寫和25欄填寫一樣的就可以了,不要大于20。
84785028
2023 09/12 16:34
2.我在申報殘保金,上年在職職工工資總額指全年12個月工資總和嗎?上年在職職工人數(shù)是全年12個月人數(shù)之和還是單月人數(shù)?
郭老師
2023 09/12 16:34
不要大于25欄,不是20,剛才打錯了。
84785028
2023 09/12 16:34
3.申報殘保金,上年在職職工工資總額是按個稅申報的當(dāng)期收入合計來填寫嗎?
郭老師
2023 09/12 16:36
對的,是的,是這么做的。
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