問題已解決

老師下午好!我們公司5月的時候漏報一筆無票收入,于8月更正申報,因為涉及補(bǔ)繳增值稅,請問8月這筆補(bǔ)繳稅款的計提科目怎么做?當(dāng)時漏報的無票收入是借應(yīng)收賬款2000,貸主營業(yè)務(wù)收入2000,謝謝

84785046| 提問時間:2023 09/14 14:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷項 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
2023 09/14 14:21
84785046
2023 09/14 14:25
那以前做的那筆借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入的分錄,需要紅沖嗎?
郭老師
2023 09/14 14:26
是的,你沒有價稅分開。
84785046
2023 09/14 14:27
好的,謝謝
郭老師
2023 09/14 14:29
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~