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老師,承兌我找別人貼現(xiàn)怎么做賬啊,別人是轉(zhuǎn)到法人私卡

84785021| 提問時(shí)間:2023 09/15 19:20
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好 借:銀行存款(貼現(xiàn)凈額) 財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用——貼現(xiàn)息 貸:應(yīng)收票據(jù)
2023 09/15 19:26
84785021
2023 09/15 19:30
這個(gè)錢不是轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,是法人的私人賬戶,也是這樣做賬?
思頓喬老師
2023 09/15 19:37
你好,是這樣做賬的,謝謝
思頓喬老師
2023 09/15 19:37
法人私帳沒有單獨(dú)帳的話,計(jì)入其他應(yīng)收款-法人
84785021
2023 09/15 19:38
這個(gè)放應(yīng)收賬款的錢可以拿出來當(dāng)備用金嗎?
思頓喬老師
2023 09/15 19:40
你好,不建議放在應(yīng)收賬款了
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