當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果1月買了買了原材料 發(fā)票在后面幾個(gè)月開的 合并一起開的 金額和1月對(duì)不上怎么辦? 1月憑證后面附什么附件?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答學(xué)員朋友您好,貨到票未到做暫估的,根據(jù)送貨單據(jù)做賬
2023 09/16 15:45
84784964
2023 09/16 15:48
1月做的結(jié)賬了都不能改了,以前就做了借原材料 貸銀行存款 還能怎么調(diào)?
易 老師
2023 09/16 15:52
紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證
84784964
2023 09/16 15:54
原材料都已經(jīng)記了研發(fā)費(fèi)用了上個(gè)季度 都加加計(jì)扣除了, 現(xiàn)在還改以前的不是畫蛇添足多此一舉嗎
易 老師
2023 09/16 16:04
有錯(cuò)就這樣更改,沒(méi)錯(cuò)的話不需要
84784964
2023 09/16 16:07
我是說(shuō) 第一次購(gòu)買200 第二次購(gòu)買500 過(guò)了好幾個(gè)月收到了700的發(fā)票 , 附在500的憑證后面行不行? 我問(wèn)的是200的憑證后面附什么 寫什么? 就非得改暫估?
易 老師
2023 09/16 16:09
您沒(méi)有收到發(fā)票時(shí)候可以自制原始憑證,情況說(shuō)明,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字入賬
閱讀 393