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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,發(fā)現(xiàn)2022年度,社保費(fèi)用-公司部分少計(jì)提1260元,個(gè)人部分多計(jì)提1260,怎么調(diào)賬呢? 分錄怎么寫
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速問速答借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬社保1260
借應(yīng)付職工薪酬工資,
貸以前年度損益調(diào)整1260。
2023 09/18 09:17
84784976
2023 09/18 09:20
還需要調(diào)整利潤分配嗎
郭老師
2023 09/18 09:21
你好,不需要的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響了
84784976
2023 09/18 09:22
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,也是走年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 09/18 09:24
好,把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤。
84784976
2023 09/18 09:28
這樣調(diào)是同時(shí)調(diào)整了公司部分跟個(gè)人部分嗎
郭老師
2023 09/18 09:29
你好是的,是這么做的。
84784976
2023 09/18 09:29
那2022年少計(jì)提的社保費(fèi)-公司部分, 就不能再2023年所得稅里面扣除了是嗎?
郭老師
2023 09/18 09:29
可以的,最好是修改匯算。青椒。
84784976
2023 09/18 09:32
老師,還是不對啊, 那其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人),還是掛著1260元,
郭老師
2023 09/18 09:35
借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬。
84784976
2023 09/18 09:38
郭老師,您比較忙,可能我前面表達(dá)的不清晰,但還是麻煩您再看下我的問題,現(xiàn)在2023年,發(fā)現(xiàn)2022年度,社保費(fèi)-公司部分(多計(jì)提1260),當(dāng)時(shí)做到社保-個(gè)人部分去了,2022年度匯算清繳已經(jīng)過了, 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問,具體是要怎么樣操作?我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,麻煩老師列個(gè)明確的分錄,這一來一回的也耽誤您的時(shí)間
郭老師
2023 09/18 09:42
你好,那你前面說的是計(jì)提呀,我沒有管你借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款這一筆呀。
郭老師
2023 09/18 09:42
那你到底是哪里做錯(cuò)了,寫一下完整的。
84784976
2023 09/18 09:49
老師,計(jì)提跟支付是對應(yīng)的金額,現(xiàn)在余額是,應(yīng)付職工薪酬-社保, 貸方1260 其他應(yīng)收款-員工社保-借方1260
郭老師
2023 09/18 09:53
你的工資計(jì)提的是正確的嗎?
如果是的話,借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬社保,
借應(yīng)付職工薪酬工資,
貸利潤分配未分配利潤
借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784976
2023 09/18 09:55
我計(jì)提的工資是對的,就是在社保的公司部分跟個(gè)人部分弄錯(cuò)了,計(jì)提公司部分少計(jì)提1260元,掛到了其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)
郭老師
2023 09/18 09:57
寫了你看一下的金額都是1260
84784976
2023 09/18 10:11
其他應(yīng)收款-員工社保-借方余額1260,實(shí)際是0, 那您后面寫的 借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬工資,我就要做成相反的么
郭老師
2023 09/18 10:13
你好,借應(yīng)付職工薪酬、社保,貸其他應(yīng)收款。個(gè)人負(fù)擔(dān)的社
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬社保,
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