問題已解決
老師我們今年四月收到采購發(fā)票,對方發(fā)現(xiàn)開錯了,要紅沖,我們公司已經(jīng)抵扣了,這種情況下,我們公司得開紅字發(fā)票信息確認表,然后對方紅沖,再開藍字發(fā)票給我們對吧,我們公司如何做賬,10月份的增值稅申報表有何影響需要小心
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速問速答您好,拿到紅字發(fā)票的時候需要進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 09/19 09:56
84784965
2023 09/19 10:00
進項轉(zhuǎn)出是做賬的處理對嗎,老師能把分錄寫給我嗎?
東老師
2023 09/19 10:01
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84784965
2023 09/19 10:01
還有增值稅申報表我要如何處理呢
東老師
2023 09/19 10:01
在附表二,進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫
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