問題已解決

老師您好,我這邊前期做了2筆賬,借其他應收款-22000 貸銀行存款-22000,當時是沒有發(fā)票入賬,后面又做了筆借管理費用-研發(fā)支出-22000 貸預提費用-高新服務(wù)費 現(xiàn)在發(fā)票來了,我要入賬,該怎么做, 借:預提費用-高新服務(wù)費 22000 應交稅費進項稅額-640.78 貸:其他應收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡,謝謝

84784969| 提問時間:2023 09/21 15:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:管理費用 -640.78 借:預提費用-高新服務(wù)費 640.78
2023 09/21 15:48
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