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老師好,本月有一筆職工福利進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,(月末銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)小于0,請問月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅。

84785008| 提問時(shí)間:2023 09/22 23:18
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賈小田老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好,福利費(fèi)該轉(zhuǎn)出還是要轉(zhuǎn)的,負(fù)數(shù)就留抵吧
2023 09/22 23:19
84785008
2023 09/22 23:38
老師,發(fā)生轉(zhuǎn)出做賬,借:管理費(fèi)—福利,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 本月不交增值稅,月末結(jié)賬,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 是這個意思吧?
賈小田老師
2023 09/23 08:26
同學(xué)你好,是的哈,沒有問題
84785008
2023 09/23 09:38
老師,那公司本月不交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目貸方有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個金額,就一直放著就行?不用交,也不用管?
賈小田老師
2023 09/23 10:02
是的,不用管,次月合并繳納
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