問題已解決

老師,我家6月份開了一筆發(fā)票,預(yù)收了一部分錢,剩下的掛應(yīng)收賬款,這個(gè)月對(duì)方要求把之前的發(fā)票沖紅重新開發(fā)票付尾款,這樣怎么做賬

84784984| 提問時(shí)間:2023 09/26 15:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.沖紅之前的發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 紅字,貸:預(yù)收賬款 紅字。 2.重新開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 3.收到尾款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。
2023 09/26 15:33
84784984
2023 09/26 15:39
之前記賬主營業(yè)務(wù)收入很應(yīng)交稅費(fèi)不用沖紅嗎老師?,您看我發(fā)發(fā)圖片我6月對(duì)方記賬
樸老師
2023 09/26 15:46
你如果之前做了收入要紅沖的
84784984
2023 09/26 15:49
做收入老師,我得沖紅再重新做收入嗎?那還牽扯之前報(bào)稅嗎?
樸老師
2023 09/26 15:52
對(duì)的 是這樣的哦 要先原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784984
2023 09/26 15:53
這樣影不影響報(bào)稅,
84784984
2023 09/26 15:54
好的謝謝老師
樸老師
2023 09/26 15:58
這個(gè)不影響的哦 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84784984
2023 09/26 16:15
老師,那我現(xiàn)在怎么記賬,有點(diǎn)糊涂了,走發(fā)圖片您看對(duì)不對(duì)
樸老師
2023 09/26 16:16
上面的分錄原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的
84784984
2023 09/26 16:17
我沖了老師您看
84784984
2023 09/26 16:18
您看我正確的記的對(duì)不對(duì)
樸老師
2023 09/26 16:22
對(duì)的 然后再做藍(lán)字分錄就可以
84784984
2023 09/26 16:23
好的謝謝老師
樸老師
2023 09/26 16:26
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~