問題已解決
老師,我家6月份開了一筆發(fā)票,預(yù)收了一部分錢,剩下的掛應(yīng)收賬款,這個(gè)月對(duì)方要求把之前的發(fā)票沖紅重新開發(fā)票付尾款,這樣怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答1.沖紅之前的發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 紅字,貸:預(yù)收賬款 紅字。
2.重新開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。
3.收到尾款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。
2023 09/26 15:33
84784984
2023 09/26 15:39
之前記賬主營業(yè)務(wù)收入很應(yīng)交稅費(fèi)不用沖紅嗎老師?,您看我發(fā)發(fā)圖片我6月對(duì)方記賬
樸老師
2023 09/26 15:46
你如果之前做了收入要紅沖的
84784984
2023 09/26 15:49
做收入老師,我得沖紅再重新做收入嗎?那還牽扯之前報(bào)稅嗎?
樸老師
2023 09/26 15:52
對(duì)的
是這樣的哦
要先原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784984
2023 09/26 15:53
這樣影不影響報(bào)稅,
84784984
2023 09/26 15:54
好的謝謝老師
樸老師
2023 09/26 15:58
這個(gè)不影響的哦
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84784984
2023 09/26 16:15
老師,那我現(xiàn)在怎么記賬,有點(diǎn)糊涂了,走發(fā)圖片您看對(duì)不對(duì)
樸老師
2023 09/26 16:16
上面的分錄原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的
84784984
2023 09/26 16:17
我沖了老師您看
84784984
2023 09/26 16:18
您看我正確的記的對(duì)不對(duì)
樸老師
2023 09/26 16:22
對(duì)的
然后再做藍(lán)字分錄就可以
84784984
2023 09/26 16:23
好的謝謝老師
樸老師
2023 09/26 16:26
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
閱讀 796