問(wèn)題已解決

老師 公司要注銷(xiāo)了 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表這里還有余額 這樣需要交稅么?實(shí)收資本需要清0么 沒(méi)有錢(qián)退回股東了

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/27 10:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,科目需要清零的,然后實(shí)收資本要是有數(shù)據(jù)沒(méi)有外債都還完了,這些可以退回股東。
2023 09/27 10:47
84784979
2023 09/27 10:48
沒(méi)有錢(qián)退回股東了
玲老師
2023 09/27 10:49
沒(méi)有錢(qián)退回股東那就不用管了。
84784979
2023 09/27 10:53
這幾個(gè)科目怎么清0呀 怎么做分錄呢
玲老師
2023 09/27 11:26
你好 、帳務(wù)處理 1. 于終止經(jīng)營(yíng)日編制資產(chǎn)負(fù)債表,這和正常經(jīng)營(yíng)日的資產(chǎn)負(fù)債表編制相同。 2.清算費(fèi)用:清算組成員的各類(lèi)報(bào)酬及財(cái)產(chǎn)變賣(mài),債權(quán)債務(wù)處理過(guò)程發(fā)生 的一切費(fèi)用。 (1)支付清算費(fèi)用 借:清算費(fèi)用 貸:銀行存款、應(yīng)收票據(jù)等相關(guān)科目 (2)結(jié)轉(zhuǎn)清算費(fèi)用     借:清算損益       貸:清算費(fèi)用 ?3.核算變賣(mài)資產(chǎn)及其損益的賬務(wù)處理 (1)經(jīng)清查,原材料盤(pán)盈時(shí)     借:原材料       貸:清算損益    (2)將各類(lèi)無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)、預(yù)提費(fèi)用全部攤銷(xiāo)    借:清算損益      貸:無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預(yù)提費(fèi)用等   (3)固定資產(chǎn)拍賣(mài)得收入          借:銀行存款       借:累計(jì)折舊      貸:固定資產(chǎn)        貸:清算損益    (4)將上述清算凈損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)賬戶(hù)     借:清算損益       貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) ? 4.核算收回債權(quán),清償債務(wù)及損益的賬務(wù)處理 (1)經(jīng)認(rèn)真查核,應(yīng)收賬款確系無(wú)法收回。 借:清算損益 ?貸:應(yīng)收賬款 ?(2)經(jīng)認(rèn)真查核,應(yīng)付賬款確系無(wú)法清償。 借:應(yīng)付賬款 ?貸:清算損益 ?(3)將上述清算凈損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)賬戶(hù)。 借:清算損益 ?貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) ? 5.核算彌補(bǔ)以前年度虧損的帳務(wù)處理 (1)用盈余公積彌補(bǔ)以前年度虧損 借:盈余公積--一般盈余公積 ?貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) ? (2)繳納清算年度所得稅 ?借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) ?貸:應(yīng)交稅金--所得稅 ?借:應(yīng)交稅金--所得稅 ?貸:銀行存款 ?(3)核算剩余財(cái)產(chǎn)及其分配的帳務(wù)處理。 將清算后的剩余財(cái)產(chǎn)按實(shí)收股本的份額,在各個(gè)所有者之間進(jìn)行分配。 借:資本公積、盈余公積、利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金、銀行存款 6.編制清算損益表、清算資本的資產(chǎn)負(fù)債表 ?
84784979
2023 09/27 15:32
我的都不涉及到上面的分錄,只有實(shí)收資本有余額 未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)的,應(yīng)該怎么處理老師,麻煩再教下我吧
玲老師
2023 09/27 15:57
像你這種情況不用處理就可以。
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