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老師,開始時老板支付的工資是從微信支付的,做賬時掛在其他應付款-老板 月底想把這個其他應付款轉出去,那借支現金發(fā)工資怎么做分錄啊

84784971| 提問時間:2023 09/27 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你行其他應付款在貸方。
2023 09/27 16:06
84784971
2023 09/27 16:10
借:應付職工薪酬 其他應收款-個人社保費 貸:其他應付款-老板 開始是這樣做賬的
郭老師
2023 09/27 16:12
這個是個人代交社保的。
84784971
2023 09/27 16:14
其他應付款就一直掛賬在,這個再怎么轉出去啊,我們庫存現金為0,老板沒有提取現金是老板微信轉的賬。我可以一邊借支現金一邊用庫存現金發(fā)工資?借支的分錄怎么做呢
郭老師
2023 09/27 16:15
你好,你想要其他應付款是0的話,你們單位得還錢,你賬上有錢。
郭老師
2023 09/27 16:15
借其他應付款,貸銀行存款,這么做才行。
84784971
2023 09/27 16:19
借:應付職工薪酬-職工工資 貸:其他應收款-個人社保費 其他應付款-老板 剛社保打錯了,開始是這樣做賬的
84784971
2023 09/27 16:22
老板用微信已經支付了,不是銀行存款支付。借:庫存現金 貸: ? 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金
郭老師
2023 09/27 16:23
老板個人的錢為什么要做庫存現金?
郭老師
2023 09/27 16:23
你單位自己實實在在的人民幣才是庫存現金的。
84784971
2023 09/27 16:49
那老板微信支付的就一直掛其他應付款貸方嗎?
郭老師
2023 09/27 16:53
沒有還錢,一直這么掛著。
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