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為啥結(jié)賬的時候老提示初始余額試算不平衡
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速問速答你好!你期初數(shù)據(jù)就不平了
2023 10/06 16:47
84785035
2023 10/06 16:56
期初數(shù)據(jù)就錄入一個銀行存款的余額16320元,然后第一筆憑證是付工資16300.這個跟期初余額有什么不平的
宋生老師
2023 10/06 16:57
你好!期初你只錄入了一個銀行存款,這樣資產(chǎn)是16320,但是負(fù)債和所有者權(quán)益為0了。這樣不平
84785035
2023 10/06 17:00
那負(fù)債和所有者權(quán)益要輸入什么?
宋生老師
2023 10/06 17:01
你好!你這個錢是怎么來的?借的,還是股東投的?
84785035
2023 10/06 17:01
我還錄入一個應(yīng)付職工薪酬16300元,這是實際發(fā)生的啊。她說這個差20元
84785035
2023 10/06 17:01
就是公司之前沒有建過賬,現(xiàn)在讓我做賬,只有一個數(shù)據(jù),銀行存款的余額
宋生老師
2023 10/06 17:03
你好!是這樣,你這個建議你計入利潤分配里面,這樣就平了
84785035
2023 10/06 17:10
我計入實收資本可以嗎
宋生老師
2023 10/06 17:12
你好!如果是內(nèi)賬,一個老板的話沒問題
84785035
2023 10/06 17:14
打算內(nèi)外賬為一本賬啊
84785035
2023 10/06 17:14
計入實收資本可以嗎,還是要計入利潤分配里面
宋生老師
2023 10/06 17:15
你好!那你最好是先當(dāng)借款
84785035
2023 10/06 17:16
借誰的呢?短期借款不是針對借銀行的?。?/div>
84785035
2023 10/06 17:17
還是記應(yīng)付賬款?
84785035
2023 10/06 17:17
還是其他應(yīng)付款?
宋生老師
2023 10/06 17:17
你好!計入其他應(yīng)付款
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