問題已解決
老師早上好[握手]公司9月份開出增值稅銷項(xiàng)這個(gè)申請延期納稅,請問在延期納稅期間取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣9月份的銷項(xiàng)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可以的,這個(gè)完全不影響
2023 10/07 11:02
84784984
2023 10/07 11:07
有的老師說,9月份開的銷項(xiàng)發(fā)票在10月份正常申報(bào),只是稅款申請延期繳納,所以9月份之后取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣延期納稅的稅款,所以想跟您確認(rèn)一下
venus老師
2023 10/07 11:19
沒有這種說法,你當(dāng)期并沒有抵扣掉
84784984
2023 10/07 11:20
9月開出的增值稅專用發(fā)票,在10月20日前沖紅,9月份應(yīng)納稅額可以減沖紅的稅額?
venus老師
2023 10/07 11:26
同學(xué),你9月份要交稅,10月份會(huì)沖紅掉
84784984
2023 10/07 11:28
意思9月份稅得先交,沖紅的稅額只能留在后期抵扣或者申請退稅?
venus老師
2023 10/07 11:32
對的,同學(xué),是這樣的
84784984
2023 10/07 11:32
好的 謝謝老師
venus老師
2023 10/07 11:35
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
閱讀 222