問(wèn)題已解決

你好老師 之前的會(huì)計(jì)把“收入”做成了“其他應(yīng)付款”這個(gè)賬要怎么調(diào)整???還是很多筆

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/10 09:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若是今年的,直接將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為收入
2023 10/10 09:47
84785031
2023 10/10 09:48
是財(cái)務(wù)公司今年一二月的時(shí)候補(bǔ)記的21年22年銀行賬
84785031
2023 10/10 09:53
分錄是怎么寫的呀老師
文文老師
2023 10/10 10:01
借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785031
2023 10/10 10:08
那不需要紅沖之前的憑證嗎
文文老師
2023 10/10 10:10
不用,直接按老師分錄處理
84785031
2023 10/10 10:11
老師 小規(guī)模公司 在稅收政策內(nèi)不做應(yīng)交稅費(fèi)能行嗎?
84785031
2023 10/10 10:16
老師 摘要寫成“錯(cuò)賬調(diào)整” 嗎?
文文老師
2023 10/10 10:32
摘要寫成“錯(cuò)賬調(diào)整”,可以
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