問題已解決

去年有個560多做的福利費,要進項稅額轉(zhuǎn)出,在9月申報時候,納稅申報表里在進項稅額里轉(zhuǎn)出填寫560多金額嗎?在做個分錄是嗎?

84785039| 提問時間:2023 10/10 14:11
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 借管理費用福利費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2023 10/10 14:12
84785039
2023 10/10 14:14
560這個金額直接填寫在增值稅納稅申報表上的嗎?
冉老師
2023 10/10 14:15
560這個金額直接填寫在增值稅納稅申報表上的嗎? 是的
84785039
2023 10/10 14:20
去年有一點點利潤的,這個要不要在做其他分錄
冉老師
2023 10/10 14:22
要按照實際業(yè)務(wù)做賬的,主要有業(yè)務(wù)發(fā)生就要做賬
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