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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額是納稅申報表上的,分錄應(yīng)該做什么
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速問速答是這樣嗎?
03/22 13:13
84784953
03/22 13:15
年底的銷項稅額和進(jìn)項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784953
03/22 13:33
之前沒做過結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這樣對嗎?
84784953
03/22 13:33
我 11 月份未交增值稅沒有那么多的
84784953
03/22 13:33
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的余額還挺大
84784953
03/22 13:35
之前都是正常的就直接未交增值稅了
84784953
03/22 13:37
我現(xiàn)在怎么讓它平起來?這樣的話正常這個紅字發(fā)票稅額部分的余額是轉(zhuǎn)出未交的金額對吧
84784953
03/22 13:37
比如我今年就轉(zhuǎn)出過這一次,這個地方年底是應(yīng)該有余額的嗎?
84784953
03/22 13:47
我現(xiàn)在銷項稅額為 0,進(jìn)項稅額為 0 轉(zhuǎn)出為 0,待抵減的進(jìn)項加計為負(fù),說明我進(jìn)項夠用,這樣就可以了嗎
84784953
03/22 14:00
謝謝謝謝
84784953
03/22 14:34
我現(xiàn)在成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候,就是每個月不論賣多少,成本都是虧的,我都不知道問題出在哪里
冉老師
03/22 13:11
你好,同學(xué)
借成本費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
冉老師
03/22 13:14
你好,同學(xué),老師看了圖片,沒問題的
冉老師
03/22 13:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
應(yīng)交稅費未交增值稅
冉老師
03/22 13:33
老師看了是對的,同學(xué)
冉老師
03/22 13:34
這個沒事的,同學(xué)的
冉老師
03/22 13:36
這個是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過度的,也可以不用這個科目,不然比較復(fù)雜
冉老師
03/22 13:38
我現(xiàn)在怎么讓它平起來?這樣的話正常這個紅字發(fā)票稅額部分的余額是轉(zhuǎn)出未交的金額對吧
是的
冉老師
03/22 13:38
比如我今年就轉(zhuǎn)出過這一次,這個地方年底是應(yīng)該有余額的嗎?
可以全部轉(zhuǎn)出
冉老師
03/22 13:59
你好,同學(xué)
是的,這樣可以的
冉老師
03/22 14:00
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
冉老師
03/22 14:37
是不是成本,大于售價,結(jié)轉(zhuǎn)成本多了
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