当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
9月多開(kāi)了一張發(fā)票910,做賬沒(méi)做進(jìn)去財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有這910,10月紅沖發(fā)票怎么做賬,季度報(bào)稅在哪里調(diào)整。



您好, 紅沖先做賬 再做紅字的?
2023 10/11 16:34

84785008 

2023 10/11 16:34
應(yīng)該做幾個(gè)分錄

84785008 

2023 10/11 16:34
分別是怎么做

東老師 

2023 10/11 16:34
做一正一付兩個(gè)分錄的

84785008 

2023 10/11 20:37
銀行沒(méi)有進(jìn)賬910

84785008 

2023 10/11 20:37
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該對(duì)應(yīng)什么呢

東老師 

2023 10/11 20:53
就是做一個(gè)正數(shù)和負(fù)數(shù)就行

84785008 

2023 10/11 20:57
我有點(diǎn)暫時(shí)沒(méi)想明白,10月份做借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-910,那貸方應(yīng)該是啥呀,銀行收入也沒(méi)有變化呀,發(fā)票多開(kāi)了,銀行收入沒(méi)多進(jìn)錢呀。

東老師 

2023 10/11 21:14
多開(kāi)了,你多開(kāi)的部分咋做的,紅沖就行

84785008 

2023 10/11 21:18
紅沖上個(gè)月的銷售比如3000,在做個(gè)2090的銷售就行了吧

東老師 

2023 10/12 05:39
是的這么操作就可以了
