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老師,小微企業(yè)自查補繳2022年的印花稅,有產生滯納金,分錄要怎么做

84784997| 提問時間:2023 10/12 12:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 滯納金計入營業(yè)外支出
2023 10/12 12:15
84784997
2023 10/12 12:17
借營業(yè)外支出貸銀行存款么
東老師
2023 10/12 12:17
對的? 就是這么做賬的。
84784997
2023 10/12 12:19
那我補繳的印花稅分錄是怎么做呢,是正常的借稅金及附加貸銀行存款嗎
東老師
2023 10/12 12:19
這個補的金額有多少呢
84784997
2023 10/12 12:20
就是有補繳印花稅和滯納金
東老師
2023 10/12 12:21
我的意思是這個印花是有多少錢?
84784997
2023 10/12 12:22
補了九千,滯納金一千
84784997
2023 10/12 12:22
一共一萬
東老師
2023 10/12 12:23
這個通過以前年度損益調整入賬
84784997
2023 10/12 12:25
借:以前年度損益調整9000 營業(yè)外支出1000 貸:銀行存款10000 這樣嗎
東老師
2023 10/12 12:25
是的 就是這么做賬的
84784997
2023 10/12 12:30
這個補繳印花稅的金額就是現(xiàn)在正常的兩個月不到的量,正常一個月五千左右
84784997
2023 10/12 12:30
這樣也需要通過以前年度損益調整嗎
東老師
2023 10/12 12:30
這個不是補去年的嗎
84784997
2023 10/12 12:31
是的,但是不是金額不大的話可以不通過以前年度損益調整么
東老師
2023 10/12 12:32
哦,也可以直接記入當期費用
84784997
2023 10/12 13:06
那補交的印花稅應該不用計提了吧
84784997
2023 10/12 13:06
要是把滯納金計入其他應付款這樣是可以的嗎
東老師
2023 10/12 13:06
滯納金記入營業(yè)外支出
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